索引号 | YC04122-2020-000053 | 主题分类 | |
发布机构 | 新绛县卫生健康和体育局 | 发文日期 | 2020-10-15 |
名称 | 新绛县糖尿病医院2019年部门决算公开 | ||
文号 | 主题词 | 新绛县 糖尿病 医院 2019 公开 |
第一部分 概况
一、本部门职责
1、提供高水平的专科、专家服务,开设糖尿病及其并发症、心脑血管及肾病、儿科等专科的住院治疗和门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务。
2、开展糖尿病健康筛查及三级预防的宣传教育及治疗,包括饮食治疗、运动治疗、药物治疗、血糖监测和糖尿病健康教育。
3、承担预防保健、主要是糖尿病及其并发症的预防保健工作。
二、机构设置情况
内设内科、外科、妇科专业、医学检验科、临床检验科,临床体液、血液专业,临床化验检验专业、医学影像科,超声诊断专业,心电诊断专业、中医科。
第二部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
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2019年收入支出决算总表 |
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公开01表 |
编制单位:新绛县糖尿病医院 |
|
|
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|
金额单位:元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
367,792.60 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
51,520.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
341,847.80 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
本年收入合计 |
25 |
367,792.60 |
本年支出合计 |
55 |
393,367.80 |
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
0.00 |
结余分配 |
56 |
0.00 |
年初结转和结余 |
27 |
25,575.20 |
年末结转和结余 |
57 |
0.00 |
其中:项目支出结转和结余 |
28 |
14,000.00 |
其中:项目支出结转和结余 |
58 |
0.00 |
|
29 |
|
|
59 |
|
总计 |
30 |
393,367.80 |
总计 |
60 |
393,367.80 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
二、收入决算表
2019年收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
编制单位:新绛县糖尿病医院 |
|
|
|
|
金额单位:元 |
|||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
367,792.60 |
367,792.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
51,520.00 |
51,520.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
51,520.00 |
51,520.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080502 |
事业单位离退休 |
51,520.00 |
51,520.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
316,272.60 |
316,272.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21002 |
公立医院 |
316,272.60 |
316,272.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100208 |
其他专科医院 |
276,006.60 |
276,006.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100299 |
其他公立医院支出 |
40,266.00 |
40,266.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
2019年支出决算表 |
|||||||||
公开03表 |
|||||||||
编制单位:新绛县糖尿病医院 金额单位:元 |
|||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
393,367.80 |
339,101.80 |
54,266.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
51,520.00 |
51,520.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
51,520.00 |
51,520.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080502 |
事业单位离退休 |
51,520.00 |
51,520.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
341,847.80 |
287,581.80 |
54,266.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21002 |
公立医院 |
341,847.80 |
287,581.80 |
54,266.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100208 |
其他专科医院 |
287,581.80 |
287,581.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100299 |
其他公立医院支出 |
54,266.00 |
0.00 |
54,266.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
2019年财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
公开04表 |
|||||||
编制单位:新绛县糖尿病医院 金额单位:元 |
|||||||
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
367,792.60 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
51,520.00 |
51,520.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
341,847.80 |
341,847.80 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
25 |
367,792.60 |
本年支出合计 |
55 |
393,367.80 |
393,367.80 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
25,575.20 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
25,575.20 |
|
57 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
总计 |
30 |
393,367.80 |
总计 |
60 |
393,367.80 |
393,367.80 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) |
||||||
公开05表 |
||||||
编制单位:新绛县糖尿病医院 金额单元:元 |
||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
393,367.80 |
339,101.80 |
54,266.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
51,520.00 |
51,520.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
51,520.00 |
51,520.00 |
0.00 |
||
2080502 |
事业单位离退休 |
51,520.00 |
51,520.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
341,847.80 |
287,581.80 |
54,266.00 |
||
21002 |
公立医院 |
341,847.80 |
287,581.80 |
54,266.00 |
||
2100208 |
其他专科医院 |
287,581.80 |
287,581.80 |
0.00 |
||
2100299 |
其他公立医院支出 |
54,266.00 |
0.00 |
54,266.00 |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
2019年一般预算财政拨款支出决算表(二) |
|||||||
公开06表 |
|||||||
编制单位:新绛县糖尿病医院 金额单位:元 |
|||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
301 |
工资福利支出 |
321,581.80 |
287,581.80 |
302 |
商品和服务支出 |
20,266.00 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
287,581.80 |
287,581.80 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
0.00 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
34,000.00 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
51,520.00 |
51,520.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
51,520.00 |
51,520.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
20,266.00 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
0.00 |
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
我单位无“三公”经费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
我单位无政府性基金预算财政拨款。
九、部门决算公开相关信息统计表
无
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计184万元、支出总计249万元。与2018年相比,收入总计无减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计184万元,其中:财政拨款收入37万元,占比20%;事业收入146万元,占比79%;其他收入1万元,占比1%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计249万元,其中:基本支出10万元,占比4%;经营支出239万元,占比96%
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计37万元、支出总计39万元。与2018年相比,财政拨款收入总计减少45万元,下降54%,财政拨款支出总计减少43万元,下降52%。主要原因是人员减少,业务减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出39万元,占本年支出合计的16%。与2018年相比,财政拨款支出减少43万元,下降52%。主要原因是人员减少业务减少。其中,人员经费39万元,占比100%。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出39万元,主要用于卫生健康(类)支出39万元,占100%;
(三)财政拨款支出决算具体情况
财政拨款收入37万元,上年结转2.万元。支出39万元,
较2018年决算减少45万元,下降54%,主要原因人员减少,业务减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出39万元,其中:人员经费39万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位无“三公”经费。
八、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
本单位无机关运行经费。
(二)政府采购情况说明
2019年度,无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,为业务用车。单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。
(四)预算绩效情况说明
(1)预算绩效管理工作开展情况。
未开展绩效管理工作。
部门决算中项目绩效自评结果。
(2)部门评价项目绩效评价结果。部门组织开展的重点项目绩效评价报告向社会公开,报告框架参照所附《故宫博物院古建整体保护维修项目绩效评价报告》。
(绩效评价报告以附件形式公开)
(五)其他需要说明的事项
无其他说明。
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名词进行解释。(以下模板仅供参考,以单位实际为准)
一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收